Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0001338
Monto de la Factura
₲ 99.997.380
Nro. Solicitud de Transferencia
83506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.997.380

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-89744
Monto Contrato
₲ 6.476.631.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.839.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.839.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4