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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.147.636

Retención DNCP
₲ 1.443.273
Retención IVA
₲ 11.045.455
Retención Renta
₲ 7.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97417
Monto Contrato
₲ 2.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.081.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.081.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269246
Nombre de la Licitación
Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4