Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 39.344.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.886.420
Retención DNCP
₲ 146.887
Retención IVA
₲ 562.068
Retención Renta
₲ 749.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
105/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92890
Monto Contrato
₲ 848.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.895.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.895.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5