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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 32.651.482
Nro. Solicitud de Transferencia
131389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.050.966

Retención DNCP
₲ 116.358
Retención IVA
₲ 890.495
Retención Renta
₲ 593.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101380
Monto Contrato
₲ 1.074.560.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.901.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.901.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4