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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000520
Monto de la Factura
₲ 4.640.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.031

Retención DNCP
₲ 16.537
Retención IVA
₲ 126.559
Retención Renta
₲ 84.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98569
Monto Contrato
₲ 7.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2