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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86224
Monto Contrato
₲ 31.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.302.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.302.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5