Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0024029
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.473.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94935
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.473.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR ANTONIO AGUILERA PEREZ
        
                                    RUC
                            
            1536884-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-14-84672
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 235.772.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 223.508.361
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 223.508.361
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265853
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        