Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000646
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 196.209.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53987
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 196.209.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AO POTI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029151-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-14-84693
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 492.605.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 468.458.397
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 468.458.397
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265859
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2014
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        