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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000646
Monto de la Factura
₲ 196.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.209.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84693
Monto Contrato
₲ 492.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.458.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.458.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3