Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000638
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.380.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112628
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.380.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
        
                                    RUC
                            
            80017887-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-14-84954
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 143.249.570
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 137.222.562
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 137.222.562
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264189
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        