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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 127.496.700
Nro. Solicitud de Transferencia
14098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.496.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92893
Monto Contrato
₲ 6.459.319.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.222.923.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.222.923.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5