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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 170.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.094.851

Retención DNCP
₲ 607.422
Retención IVA
₲ 4.648.636
Retención Renta
₲ 3.099.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101375
Monto Contrato
₲ 2.241.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.586.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.586.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4