Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101375
Monto Contrato
₲ 2.241.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.586.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.586.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
