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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 898.445.320
Nro. Solicitud de Transferencia
29609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.405.165

Retención DNCP
₲ 3.201.732
Retención IVA
₲ 24.503.054
Retención Renta
₲ 16.335.369
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90626
Monto Contrato
₲ 5.667.862.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.033.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4