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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 17.624.918
Nro. Solicitud de Transferencia
83325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.624.918

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81857
Monto Contrato
₲ 367.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.462.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.462.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258633
Nombre de la Licitación
LPN 25 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia