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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002712
Monto de la Factura
₲ 22.379.200
Nro. Solicitud de Transferencia
173707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.480.321

Retención DNCP
₲ 82.564
Retención IVA
₲ 395.069
Retención Renta
₲ 421.246
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81242
Monto Contrato
₲ 2.782.655.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.664.176.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.664.176.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia