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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001686
Monto de la Factura
₲ 17.448.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.732.097

Retención DNCP
₲ 64.155
Retención IVA
₲ 324.626
Retención Renta
₲ 327.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81242
Monto Contrato
₲ 2.782.655.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.664.176.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.664.176.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia