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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 519.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95793
Monto Contrato
₲ 603.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.921.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.921.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico