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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014395
Monto de la Factura
₲ 1.302.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.749

Retención DNCP
₲ 4.642
Retención IVA
₲ 35.525
Retención Renta
₲ 23.684
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
130/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98260
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.211.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.211.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico