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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.298

Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
131/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98262
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.044.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.044.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico