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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
131/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98262
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.044.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.044.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico