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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010251
Monto de la Factura
₲ 218.776.544
Nro. Solicitud de Transferencia
106492
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.776.544

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17048
Monto Contrato
₲ 781.344.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.850.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.850.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu