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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 36.719.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.719.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
03_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-1449
Monto Contrato
₲ 144.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.383.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.383.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional