Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001818
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 36.719.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93929
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.719.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            03_2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-1449
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.192.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 138.383.560
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.383.560
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156818
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        