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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16282
Monto Contrato
₲ 41.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.637.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.637.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)