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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000966
Monto de la Factura
₲ 6.719.240
Nro. Solicitud de Transferencia
90757
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.240

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8745
Monto Contrato
₲ 495.691.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.895.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.895.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional