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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7947
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu