Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000864
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 98.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68963
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 98.400.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECO RURAL SRL
        
                                    RUC
                            
            80029416-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            41/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-8744
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 102.162.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.154.964
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.154.964
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            199105
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Textiles 
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        