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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68963
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8744
Monto Contrato
₲ 102.162.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.154.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.154.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional