Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9021
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.309.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"