Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000064
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 940.502.888
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            106418
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 940.502.888
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA MAGDALENA MORENO MERELES
        
                                    RUC
                            
            381150-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            220
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-18083
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.881.005.776
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 894.401.146
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 894.401.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            AMPLIACIÓN DEL PARQUE SANITARIO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        