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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030034
Monto de la Factura
₲ 240.266.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90143
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.266.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11784
Monto Contrato
₲ 983.981.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.508.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.508.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud