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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005747
Monto de la Factura
₲ 3.596.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94381
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.596.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13887
Monto Contrato
₲ 374.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.215.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.215.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud