Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000493
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.646.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80988
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.646.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TACK S.A.
        
                                    RUC
                            
            80026333-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-7270
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.360.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.879.646
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.879.646
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192370
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos Alimenticios
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto Nacional del Cancer
        