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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019648
Monto de la Factura
₲ 388.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105774
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16006
Monto Contrato
₲ 1.293.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.190.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.230.190.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud