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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007514
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.206.345

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16281
Monto Contrato
₲ 130.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.451.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.451.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)