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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006543
Monto de la Factura
₲ 25.107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.107.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19768
Monto Contrato
₲ 2.043.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.497.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.497.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud