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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000635
Monto de la Factura
₲ 106.878.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.878.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5998
Monto Contrato
₲ 2.731.989.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.399.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.399.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)