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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 13.162.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46595
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.162.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9066
Monto Contrato
₲ 149.834.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.511.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.511.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190737
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico