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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80179
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9939
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ" por SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)