Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0117268
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.244.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50606
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.244.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SCAVONE HERMANOS SA
        
                                    RUC
                            
            80001916-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            147
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-18864
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.815.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.289.887
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.289.887
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203053
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        