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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 1.548.277.522
Nro. Solicitud de Transferencia
110279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.277.522

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19504
Monto Contrato
₲ 3.096.555.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.617.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.617.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203556
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)