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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 32.111.264
Nro. Solicitud de Transferencia
69001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.326.102

Retención DNCP
₲ 114.433
Retención IVA
₲ 875.762
Retención Renta
₲ 583.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19504
Monto Contrato
₲ 3.096.555.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.617.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.617.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203556
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)