Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005973
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.140.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109111
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.140.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-10292
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 81.530.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.625.730
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.625.730
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            200632
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        