Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0002781
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 116.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109282
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 116.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80020046-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-6673
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 389.318.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 353.024.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 353.024.092
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192739
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        