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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 414.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53381
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.086.866

Retención DNCP
₲ 1.476.771
Retención IVA
₲ 11.301.818
Retención Renta
₲ 7.534.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149699
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.668.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.668.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337615
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo