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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 25.153.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.921.707

Retención DNCP
₲ 89.530
Retención IVA
₲ 685.178
Retención Renta
₲ 456.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147430
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.132.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.132.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional