Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001104
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.783.680
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18483
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.813.920
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.502
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 539.555
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 359.703
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIOSNEL MONGELOS
        
                                    RUC
                            
            753551-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-17-147430
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.040.132.312
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.040.132.312
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332542
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Emergencia Nacional
        