Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0028060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.167.672
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96424
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.678.370
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 37.339
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.259
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 288.704
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KEOPS GROUP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80068715-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            45/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-17-151979
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.977.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.824.416.002
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.824.416.002
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327443
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        