Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025556
Monto de la Factura
₲ 55.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.498.733
Retención DNCP
₲ 203.467
Retención IVA
₲ 786.600
Retención Renta
₲ 1.573.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
