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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025959
Monto de la Factura
₲ 57.709.350
Nro. Solicitud de Transferencia
162291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.022.842

Retención DNCP
₲ 213.250
Retención IVA
₲ 824.419
Retención Renta
₲ 1.648.839
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia