Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026750
Monto de la Factura
₲ 58.550.400
Nro. Solicitud de Transferencia
21552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.824.739
Retención DNCP
₲ 216.358
Retención IVA
₲ 836.434
Retención Renta
₲ 1.672.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
