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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 274.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.616.567

Retención DNCP
₲ 976.615
Retención IVA
₲ 7.474.091
Retención Renta
₲ 4.982.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149700
Monto Contrato
₲ 988.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.045.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.045.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337615
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo